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예산정보

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2017년도 서울특별시 송파구 재정운영상황
2017년도 본예산 규모는 전년대비 30,575백만원이 증가한 607,580백만원으로 이중 일반회계는 24,752백만원이 증가한 574,905백만원, 특별회계는 5,823백만원이 증가한 32,675백만원임
회계별 예산규모

(단위:천원)

회계별 예산규모
구분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총계 607,579,917 100.00% 577,004,763 100.00% 30,575,154 5.30%
일반회계 574,905,244 94.62% 550,153,020 95.35% 24,752,224 4.50%
특별회계 32,674,673 5.38% 26,851,743 4.65% 5,822,930 21.69%
기타특별회계 32,674,673 5.38% 26,851,743 4.65% 5,822,930 21.69%
주차장특별회계 32,228,119 5.30% 26,457,023 4.59% 5,771,096 21.81%
의료급여기금특별회계 446,554 0.07% 394,720 0.07% 51,834 13.13%
세입현황(일반·특별회계 전체)

(단위:천원)

세입현황(일반·특별회계 전체)
장·관·항 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 607,579,917 100.00% 577,004,763 100.00% 30,575,154 5.30%
지방세수입 155,938,763 25.67% 150,716,075 26.12% 5,222,688 3.47%
지방세 155,938,763 25.67% 150,716,075 26.12% 5,222,688 3.47%
세외수입 104,736,949 17.24% 99,279,121 17.21% 5,457,828 5.50%
경상적세외수입 89,249,489 14.69% 84,805,026 14.70% 4,444,463 5.24%
임시적세외수입 15,487,460 2.55% 14,474,095 2.51% 1,013,365 7.00%
지방교부세 5,534,000 0.91% 4,569,000 0.79% 965,000 21.12%
지방교부세 5,534,000 0.91% 4,569,000 0.79% 965,000 21.12%
조정교부금등 50,052,622 8.24% 46,514,079 8.06% 3,538,543 7.61%
자치구조정교부금등 50,052,622 8.24% 46,514,079 8.06% 3,538,543 7.61%
보조금 237,131,650 39.03% 230,458,668 39.94% 6,672,982 2.90%
국고보조금등 120,726,176 19.87% 117,395,585 20.35% 3,330,591 2.84%
시ㆍ도비보조금등 116,405,474 19.16% 113,063,083 19.59% 3,342,391 2.96%
보전수입등및내부거래 54,185,933 8.92% 45,467,820 7.88% 8,718,113 19.17%
보전수입등 54,185,933 8.92% 45,150,820 7.83% 9,035,113 20.01%
세입현황(일반회계)

(단위:천원)

세입현황(일반회계)
장·관·항 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 574,905,244 100.00% 550,153,020 100.00% 24,752,224 4.50%
지방세수입 155,938,763 27.12% 150,716,075 27.40% 5,222,688 3.47%
지방세 155,938,763 27.12% 150,716,075 27.40% 5,222,688 3.47%
세외수입 89,846,803 15.63% 85,140,146 15.48% 4,706,657 5.53%
경상적세외수입 79,508,926 13.83% 75,263,869 13.68% 4,245,057 5.64%
임시적세외수입 10,337,877 1.80% 9,876,277 1.80% 461,600 4.67%
지방교부세 5,534,000 0.96% 4,569,000 0.83% 965,000 21.12
지방교부세 5,534,000 0.96% 4,569,000 0.83% 965,000 21.12
조정교부금등 50,052,622 8.71% 46,514,079 8.45% 3,538,543 7.61%
자치구조정교부금등 50,052,622 8.71% 46,514,079 8.45% 3,538,543 7.61%
보조금 236,525,096 41.14% 229,903,948 41.79% 6,621,148 2.88%
국고보조금등 120,537,899 20.97% 117,233,225 21.31% 3,304,674 2.82%
시ㆍ도비보조금등 115,987,197 20.18% 112,670,723 20.48% 3,316,474 2.94%
보전수입등및내부거래 37,007,960 6.44% 33,309,772 6.05% 3,698,188 11.10%
보전수입등 37,007,960 6.44% 33,309,772 6.05% 3,698,188 11.10%
세출현황(일반·특별회계 전체)

(단위:천원)

세출현황(일반·특별회계 전체)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 607,579,917 100.00% 577,004,763 100.00% 30,575,154 5.30%
일반공공행정 41,111,080 6.77% 35,485,832 6.15% 5,625,248 15.85%
공공질서및안전 4,506,019 0.74% 4,158,281 0.72% 347,738 8.36%
교육 14,355,630 2.36% 14,192,261 2.46% 163,369 1.15%
문화및관광 9,150,872 1.51% 9,328,773 1.62% △177,901 △1.91%
환경보호 34,297,463 5.64% 30,145,579 5.22% 4,151,884 13.77%
사회복지 281,617,077 46.35% 277,510,426 48.09% 4,106,651 1.48%
보건 21,722,683 3.58% 20,633,601 3.58% 1,089,082 5.28%
농림해양수산 628,825 0.10% 641,391 0.11% △12,566 △1.96
산업ㆍ중소기업 665,562 0.11% 588,436 0.10% 77,126 13.11%
수송및교통 16,368,098 2.69% 16,340,933 2.83% 27,165 0.17%
국토및지역개발 16,705,045 2.75% 14,281,690 2.48% 2,423,355 16.97%
예비비 24,735,188 4.07% 18,963,255 3.29% 5,771,933 30.44%
기타 141,716,375 23.32% 134,734,305 23.35% 6,982,070 5.18%
세출현황(일반회계)

(단위:천원)

세출현황(일반회계)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 574,905,244 100.00% 550,153,020 100.00% 24,752,224 4.50%
일반공공행정 41,111,080 7.15% 35,485,832 6.45% 5,625,248 15.85%
공공질서및안전 4,506,019 0.78% 4,158,281 0.76% 347,738 8.36%
교육 14,355,630 2.50% 14,192,261 2.58% 163,369 1.15%
문화및관광 9,150,872 1.59% 9,328,773 1.70% △177,901 △1.91%
환경보호 34,297,463 5.97% 30,145,579 5.48% 4,151,884 13.77%
사회복지 281,170,523 48.91% 277,115,706 50.37% 4,054,817 1.46%
보건 21,722,683 3.78% 20,633,601 3.75% 1,089,082 5.28%
농림해양수산 628,825 0.11% 641,391 0.12% △12,566 △1.96%
산업ㆍ중소기업 665,562 0.12% 588,436 0.11% 77,126 13.11%
수송및교통 7,069,889 1.23% 7,134,032 1.30% △64,143 △0.90%
국토및지역개발 16,705,045 2.91% 14,281,690 2.60% 2,423,355 16.97%
예비비 5,610,000 0.98% 5,382,035 0.98% 227,965 4.24%
기타 137,911,653 23.99% 131,065,403 23.82% 6,846,250 5.22%

정보관리 : 기획예산과 예산팀 전화02-2147-2437~42팩스  

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